Pedido de Compra
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- Menu Captare Pro: Compras >> Pedido de Compra
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Consulta
- Na tela inicial você tem acesso à consulta dos pedidos de compras, podendo filtrar por:
- Número Pedido: consulta direta pelo número do pedido.
- Fornecedor por Emissão: consulta por fornecedor e data de emissão do pedido de compra.
- Fornecedor por Entrega: consulta por fornecedor e data de previsão de entrega do pedido de compra.
- Filtro Situação: consulta pelos status de:
- Pendente: pedidos não entregues;
- Parcial: pedidos com entrega parcial;
- Atendidido: pedidos concluídos com entregas integrais.
- Na tela inicial você tem acesso à consulta dos pedidos de compras, podendo filtrar por:
- Ao localizar o pedido desejado e dar um duplo clique ou um Enter sobre ele, o pedido será aberto para edição se estiver no status Pendente, ou para consulta caso esteja concluído.
- Nesta mesma tela de consulta, um duplo clique sobre um produto do pedido irá mostrar as Entregas Programadas, caso você utilize esta função no momento da criação do pedido.
- Se ao clicar sobre o produto do pedido, você receber a mensagem: Só pode ser visualizada mais de uma entrega programada para o produto!, isto indica que não existem entregas programadas neste produto do pedido de compra.
- Se ao clicar sobre o produto do pedido, você receber a mensagem: Só pode ser visualizada mais de uma entrega programada para o produto!, isto indica que não existem entregas programadas neste produto do pedido de compra.
Pedido Compra
- Número Pedido: Caso você digite o número de um pedido já existente, este pedido de compra será aberto para consulta e manutenção dos produtos, caso estejam com a situação de Pendente. Produtos com entrega concluída ou entrega parcial não poderão ser alterados. Para gerar um novo pedido, o sistema gerará o número sequencial automaticamente.
- Alíquota ICMS: Alíquota padrão do ICMS interestadual do Estado do fornecedor para o Estado de destino do cliente comprador. Caso a alíquota de algum produto seja, como no caso de produtos importados, você poderá fazer o ajuste diretamente no produto no momento da digitação.
- Data Faturamento: É a data programada na qual o fornecedor fará a emissão da nota e emissão da fatura de cobrança.
- Previsão Entrega: Data prevista para entrega dos produtos.
- Hora Previsão: Hora da previsão de entrega.
- Empresa Simples: Indica o regime tributário do fornecedor para fins de cálculo dos impostos. Este parâmetro é configurado no Cadastro de Fornecedores.
- Pedido Fornecedor: Aqui você pode informar o número do pedido gerado pelo fornecedor.
- Condição - Prazo: Para utilizar os prazos neste campo, eles deverão estar no Cadastro de Prazos.
- Frete: O tipo de frete deverá estar no Cadastro de Tipos de Fretes.
- Transportadora: As transportadoras deverão estar no Cadastro de Transportadoras.
- 'Comprador: Neste campo aparecerão apenas os usuários que possuem o parâmetro Usuário Comprador ativo nos Parâmetros de Acessos dos Usuários.
- Valor Frete: Quando você inserir um valor de frete neste campo, o sistema perguntará se O valor do frete é incluso no rateio do custo dos produtos?. Se você responder Sim, o Custo Final receberá o rateio de frete de acordo com a relevância percentual de cada produto sobre o total do pedido. Se você responder Não, o rateio não será feito.
- Valor Frete: Quando você inserir um valor de frete neste campo, o sistema perguntará se O valor do frete é incluso no rateio do custo dos produtos?. Se você responder Sim, o Custo Final receberá o rateio de frete de acordo com a relevância percentual de cada produto sobre o total do pedido. Se você responder Não, o rateio não será feito.
- Frete Incluso na Base do IPI: Você deverá marcar caso o frete informado no campo Valor Frete deva compor a base do IPI.
- Valor Despesas: Quando você inserir um valor de despesas adicionais neste campo, o sistema perguntará se O valor da despesa é incluso no rateio do custo dos produtos?. Se você responder Sim, o Custo Final receberá o rateio das despesas de acordo com a relevância percentual de cada produto sobre o total do pedido. Se você responder Não, o rateio não será feito.
- Descontos: são os descontos progressivos conforme políticas do fornecedor.
- Tolerância Entrada: Quando o sistema comparar o total da nota fiscal de entrada com o total do pedido de compras, se existir alguma divergência por questões de arredondamentos, o sistema poderá bloquear a entrada da nota. Aqui você poderá definir um limite de tolerância para evitar este bloqueio.
- Observação: Campo para livre digitação.
- Qtde(s) Entrega(s): Este campo é utilizado para entregas programadas em datas especificadas. Exemplo: Você faz um pedido de compras em grande volume e programa 3 entregas de 15 em 15 dias.
- Você informará a quantidade de entregas e posteriormente, no item do pedido, você informará as datas das entregas.
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