Gerar Faturamento: mudanças entre as edições

De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Caixa Operacional')
 
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Category:Caixa Operacional]]
[[Category:Caixa Operacional]]
''A opção "Gerar Faturamento" no Caixa Operacional, é utilizada para efetuar o recebimento dos pedidos que foram recebidos como semanal no [[Recebimento Pedidos]].''
=====Gerar Faturamento=====
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Gerar Faturamento''.
::'''3.''' Informar Cliente, Prazo/Região, Tipo Frete / Transportadora / Motorista ou Período.
:::* Clique em Pesquisar.
:::* De um duplo clique no pedido.
:::* Clique em Receber (F11).
::'''Dar continuidade do recebimento da duplicata. Caso não saiba como efetuar processo o verificar passo a passo: [[Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional]] e [[Formas de Pagamento]].'''
=====Estornar=====
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Gerar Faturamento''.
::'''3.''' Informar Cliente, Fatura, Data de e Emissão, entre outros.
:::* Clique em Consultar.
:::* Selecione o Pedido.
:::* Clique em Estornar (F6).
''O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.''

Edição atual tal como às 10h58min de 27 de setembro de 2022

A opção "Gerar Faturamento" no Caixa Operacional, é utilizada para efetuar o recebimento dos pedidos que foram recebidos como semanal no Recebimento Pedidos.

Gerar Faturamento
1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
3. Informar Cliente, Prazo/Região, Tipo Frete / Transportadora / Motorista ou Período.
  • Clique em Pesquisar.
  • De um duplo clique no pedido.
  • Clique em Receber (F11).
Dar continuidade do recebimento da duplicata. Caso não saiba como efetuar processo o verificar passo a passo: Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional e Formas de Pagamento.
Estornar
1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
3. Informar Cliente, Fatura, Data de e Emissão, entre outros.
  • Clique em Consultar.
  • Selecione o Pedido.
  • Clique em Estornar (F6).

O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.