Formas de Pagamento
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Formas de Pagamento
Semanal
- 1. Conta Semanal:Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal.
- 1.1. Semanal:Inserir valor recebido em Semanal;
- A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare Gerar Faturamento :: Faturamento ou pelo Caixa Operacional Gerar Faturamento
Dinheiro
- 2. Dinheiro: Inserir valor recebido em Dinheiro
Cheque
- 3.Cheque: Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla espaço.
- 3.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 3.2. Inserir valor recebido do cheque em Total Cheque
- 3.3. Inserir Valor à Vista caso cliente tenha pago parcialmente.
- 3.4. Inserir prazo.
- 'A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro Prazos
- 3.5. Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para.
- 3.6. Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.
Créditos
- 4. Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla espaço
- 4.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 4.2. Clicar na aba "Consultar".
- 4.3. Dar duplo clique para selecionar o crédito.
- 4.4. Clicar em "Adicionar +".
- 4.5. Clicar em confirmar.
Duplicata
- 5. Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla espaço
- 5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 5.2. Inserir tipo de conta do recebimento.
- A opção "Contas" disponibilizará somenteos cadastro incluídos no CaptarePro Contas
- 5.3. Inserir tipo de Condição/Prazo.
- A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro Prazos
- 5.4. Clicar em"Gerar Parcelas".
- 5.5.Clicar em Confirmar
Cartões
- 5. Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla espaço
- 5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 5.2. Inserir Cartão administradora.
- A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial Cartões Administradora
- 5.3. Inserir "Valor Receber/Cartao".
- 5.4. Inserir Quantidade de Parcelas.
- 5.5. Clicar em Incluir Parcelas.
- 5.6. Clicar em confirmar.
Outros
- 6. Inserir valor em Outros ou clicar na tecla espaço
- 6.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 6.2. Inserir Opções.
- A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial Recebimento Outros
- 6.3. Informar Valor à Vista.
- 6.4. Informar Data Liquidação.
- 6.5. Clicar em Lançar.
- 6.6. Clicar em Confirmar.
Gerar débito
- 7. Inserir valor em Débito ou clicar na tecla espaço
- 7.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 7.2. Clicar em confirmar.
- Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, Consulta Crédito/Débito