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====Pagamento Outros====
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::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Pagamento Outros''.
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Pagamento Outros''.
::'''3.''' Selecione o Fornecedor.
:::* Selecione o Fornecedor.
::'''4.''' Informe o número do Documento
::'''3.''' Informe:
::'''5.''' Informe Valor à Pagar.
:::* ''Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.''
::'''6.''' Selecione a Conta Gerencial.
:::* ''Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.''
::'''7.''' Informar o Centro de Custo do Pagamento.  
:::* ''Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.''
::'''8.''' Informar a Forma de Pagamento.  
:::*''Centro de Custo do Pagamento:  Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.''
::'''9.''' Clique em Confirmar.
:::*'' Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.'' 
::'''9.''' Clique em ''Confirmar.''

Edição atual tal como às 11h17min de 27 de setembro de 2022

Pagamento Outros

1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
2. Posteriormente, clique em Pagamento Outros.
  • Selecione o Fornecedor.
3. Informe:
  • Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.
  • Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.
  • Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.
  • Centro de Custo do Pagamento: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.
  • Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.
9. Clique em Confirmar.