Pagamento Outros

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Pagamento Outros

1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
2. Posteriormente, clique em Pagamento Outros.
  • Selecione o Fornecedor.
3. Informe:
  • Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.
  • Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.
  • Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.
  • Centro de Custo do Pagamento: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.
  • Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.
9. Clique em Confirmar.